建立一套機制 創(chuàng)新一種模式 打造一個閉環(huán)
安徽構(gòu)建“三個一”工作體系服務(wù)保障市場監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
本報訊 (劉兆虎 記者李 輝)近年來,安徽省市場監(jiān)管局通過建立一套機制、創(chuàng)新一種模式、打造一個閉環(huán),著力構(gòu)建內(nèi)部審計“三個一”工作體系,強化內(nèi)部審計監(jiān)督,提升工作質(zhì)效,服務(wù)保障安徽市場監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
安徽省市場監(jiān)管局建立一系列機制,優(yōu)化內(nèi)部審計運行環(huán)境,成立黨組領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,該局主要負(fù)責(zé)人任組長、分管負(fù)責(zé)人任副組長、相關(guān)處室主要負(fù)責(zé)人任成員;領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全面推進內(nèi)部審計工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)組織并具體實施該局內(nèi)部審計工作;由該局主要負(fù)責(zé)人直接分管內(nèi)部審計工作,該局分管財務(wù)審計處的負(fù)責(zé)人協(xié)管內(nèi)部審計,強化單位一把手對內(nèi)部審計工作的直接領(lǐng)導(dǎo);將中央審計委員會、安徽省委審計委員會有關(guān)會議精神等納入該局黨組專題學(xué)習(xí)內(nèi)容,研究貫徹落實會議精神、加強內(nèi)部審計工作的具體措施;內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室擬定年度內(nèi)部審計工作計劃、總結(jié)年度內(nèi)部審計工作開展情況以及審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況等,提請該局黨組審議,并根據(jù)該局黨組審議意見和工作要求,組織開展審計工作。
安徽省市場監(jiān)管局實行內(nèi)部審計“1+N”工作模式,“1”即每年對直屬掛靠單位開展一次常規(guī)財務(wù)收支審計;“N”即每年對直屬掛靠單位等開展不少于1項專項審計和1次對市縣轉(zhuǎn)移支付資金專項檢查,開展直屬單位主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計,實現(xiàn)內(nèi)部審計全覆蓋。
據(jù)安徽省市場監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該局實行內(nèi)部審計整改8項工作機制,形成完整的整改工作閉環(huán),即實行整改承諾機制,各單位主要負(fù)責(zé)人簽訂審計整改承諾書,強化審計整改主體責(zé)任和第一責(zé)任人責(zé)任;實行包保責(zé)任機制,該局負(fù)責(zé)人按照分管和聯(lián)系的單位,落實審計整改包保責(zé)任制,調(diào)度推進整改工作;實行整改督查機制,加強對直屬單位審計整改工作督導(dǎo),督促各單位落實和完成整改任務(wù);實行整改約談機制,對審計整改不力的單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人開展約談,提出整改要求;實行整改報告機制,各單位定期報送審計整改結(jié)果,直到問題整改完成;實行整改考核機制,將各單位審計問題整改情況納入各單位年度綜合考核內(nèi)容;實行責(zé)任追究機制,對屢不整改、屢改屢犯的單位,依紀(jì)依規(guī)追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;建立整改長效機制,堅持舉一反三和標(biāo)本兼治,建立健全單位內(nèi)部管理制度體系和執(zhí)行機制。